16. Januar 2019 16:54
Hallo,
wir haben von einem Kunden eine Zahlung erhalten, die nicht für uns bestimmt war.
Jetzt würden wir diesen Zahlungeingang gern auf das Sachkonto "durchlaufende Posten" umbuchen (quasi Zwischenparken) bis die Erstattung an den Debitor geklärt ist.
Leider bekommen wir hier immer eine Fehlermeldung bezüglich des Vorzeichens.
Kann mir jemand erklären wie wir das richtig machen?
Sobald wir geklärt haben, wohin das Geld zurück überwiesen werden soll, müssten wir den Betrag dann mit der Erstattung auch wieder verrechnen können.
Peggy
16. Januar 2019 17:27
Vermutlich bekommst du eine Fehlermeldung dass Vorzeichen und Belegart nicht passen. Z. B. kannst du mit Belegart Zahlung im Debitor nur im Haben buchen.
16. Januar 2019 17:36
Ja, genau das ist das Problem.
Wir hätten dann den Betrag zweimal im Minus auf dem Debitor stehen.
16. Januar 2019 17:46
Wenn du den Debitor im Soll bebuchen willst dann ist das ja keine Zahlung. Entweder du lässt die Belegart leer oder wählst Erstattung (das wäre das Gegenteil einer Zahlung).
17. Januar 2019 14:18
Das mit der Erstattung hatten wir auch schon zum Thema, aber es ist ja keine Erstattung.
Das mit dem Weglassen der Belegart können wir aber mal probieren.
Danke!
17. Januar 2019 15:26
Es hat funktioniert. Das war ja einfach
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.